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2015年03月31日

光大国际公布2014年全年业绩

受惠国策支持 市场拓展亮丽
完善业务布局 盈利稳步增长

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财务摘要

  截至12月31日止年度  
  2014年 2013年  
  港币千元 港币千元 变动
营业额 6,355,120 5,319,866 19%
毛利 2,968,560 2,375,408 25%
除利息、税项、折旧及摊销前盈-经常性 2,795,219 2,217,929 26%
经营盈利 2,680,443 2,127,232 26%
股东应占盈利 1,703,147 1,324,667 29%
每股基本盈利(港仙) 37.99 32.60 17%
全年股息(港仙) 11.0 8.5 29%
手持现金 5,150,149 5,814,606 -11%
总资产 31,199,794 23,471,047 33%
负债比率 43% 41% 2ppt


2015年3月31日,香港 - 中国光大国际有限公司(「光大国际」或「集团」)(香港股份编号:00257)今天欣然公布其截至2014年12月31日止经审核之全年业绩。

2014年是光大国际转型环保产业的第11个年头,亦是集团新一轮发展的开局之年。受惠于国家对环保产业持续利好的政策支持及不断增加的市场需求,回顾年度内,集团围绕国家西部大开发战略,继续深化现有项目所在地为依托的齐抓共管市场开发模式,并进一步向中西部内陆省份延伸开发,全面推进旗下各环保业务板块的发展,取得了优异的经营业绩。集团于年内成功新增27个环保及新能源项目,涉及总投资约人民币92.23亿元,无论项目数量或投资额均超过过去两年的总和。

2014年,集团通过于项目建设及生产流程的不断改革创新,有效提升项目及公司整体效益,全年经营盈利港币2,680,443,000元, 较2013年增长26%。集团凭借积累的丰富经验,针对筹建项目做好充分前期准备,在建项目按目标稳步推进,运营项目继续保持稳定运行,促进收益持续增长,为集团带来强而有力的利润增长点。回顾年度内,集团录得综合营业额为港币6,355,120,000元,较2013年的营业额港币5,319,866,000元增加19%。除利息、税项、折旧及摊销前盈利为港币2,795,219,000元,较2013年之港币2,217,929,000元增加26%。2014年集团之股东应占盈利为港币1,703,147,000元,较2013年之港币1,324,667,000元增加29%。2013年每股基本盈利为37.99港仙,较2013年之32.60港仙增加5.39港仙;光大国际董事会建议派发末期股息每股6.0港仙,全年股息每股11.0港仙(2013年度:每股8.5港仙)。

回顾年度内,环保及新能源业务的营业额达港币6,346,690,000元,其中建造服务收益为港币3,627,456,000元,较2013年增长16%,占收益比重57%;运营服务收益为港币1,764,721,000元,较2013年增长21%,占收益比重28%;财务收益为港币954,513,000元,较2013年增长28%,占收益比重15%。

回顾年度内,集团继续保持可持续发展,积极拓展多种融资渠道,增强资金实力。集团除了与多家商业银行签署贷款协议外,再与国家开发银行签署战略合作协议,获得人民币60亿元的贷款额度支持,为项目的发展做好了充足的资金准备。截至2014年12月31日止,集团手持现金达港币5,150,149,000元,负债率为43%,负债水平合理,财务状况健康,业务发展稳健,竞争优势继续增强。

此外,为全面提升集团的综合实力,进一步扩大环保水务业务规模及增强市场竞争力,集团之全资子公司中国光大水务控股有限公司于2014年12月完成反向收购汉科环境科技集团有限公司(「汉科环境」)。汉科环境成为集团之非全资附属公司,更名为「中国光大水务有限公司」(「光大水务」),并维持在新加坡证券交易所有限公司(「新交所」)主板上市地位。光大水务的分拆上市,是光大国际企业发展的又一个重要里程碑,将加速驱动集团环保水务的业务发展,有助集团在北京、山西及河南等地拓展环保项目组合,扩大市场份额,同时亦能透过协同效应降低整体运营成本,对集团整体业务的经营与发展有着积极的影响。

截至2014年12月31日,集团已落实的环保及新能源项目共122个,总投资额达约人民币302.67亿元;已竣工项目总投资额约人民币146.05亿元;在建项目的总投资额约人民币44.54亿元;扣除暂缓建设的生物质能发电项目之总投资额约人民币13.01亿元,筹建中项目涉及总投资额约为人民币99.07亿元。

环保能源

回顾年度内,环保能源各项目合共处理生活垃圾5,365,000吨、工业及危险废物57,000吨及提供上网电量合共1,654,513,000千瓦时,分别较2013年增加21%、减少16%及增加55%。环保能源业务贡献除利息、税项、折旧及摊销前盈利合共港币2,152,185,000元,较2013年增加40%。盈利增加,主要由于年内项目录得建造服务收益以及工程成本节约,加上运营项目的总处理量持续上升,提升了运营服务收益。

项目拓展方面,回顾年度内,集团共取得15个环保能源项目,创历年之最,包括12个垃圾发电项目、2个危废处理项目及1个污泥处理处置项目,总投资约为人民币65.22亿元,新增日处理生活垃圾设计规模约11,300吨,总日处理规模达到32,250吨,市场占有率居于领先地位。

回顾年度内,集团突破过往的投资模式,引入新的合作方式。新拓展的马鞍山垃圾发电项目引进了公共私营合作制(PPP)。此外,集团与四川省能源投资集团有限责任公司合资成立「四川光大节能环保有限公司」,共同拓展四川省及周边地区的垃圾发电项目以及其他低碳产业项目;与国际知名环保企业合资共建共运营常州危废处理项目,提升项目的建设和运营水平。通过一系列不同的合作模式,大大拓宽集团在国内以至海外环保行业的发展空间。

项目建设方面,回顾年度内,集团建设项目稳步推进,集团共有5个垃圾发电项目及2个危废处理项目建成投运,包括:宁波垃圾发电项目一期、南京垃圾发电项目一期、三亚垃圾发电项目一期、寿光垃圾发电项目、邳州垃圾发电项目一期、连云港灌云危废填埋项目及滨海危废填埋项目,其他筹建项目亦正按计划推进。

环保水务

回顾年度内,环保水务各项目合共处理污水584,792,000立方米,较2013年增加11%。环保水务贡献除利息、税项、折旧及摊销前盈利合共港币570,800,000元,较2013年下跌15%。盈利下跌主要由于2013年确认工程成本节约。

回顾年度内,集团一方面继续推进环保水务项目的发展,取得山东淄博中水回用项目二期和博兴污水处理项目扩建及升级改造工程;另一方面,积极通过同类业务的并购整合扩大业务规模,收购青岛威立雅水务运营有限公司78%股权及光大威立雅水务香港控股有限公司40%股权,直接主导管理青岛污水处理项目(海泊河及麦岛厂)。

同时,集团进一步整合环保水务项目,通过反向收购汉科环境,将水务业务分拆在新交所主板上市,有效扩大资产规模、市场范围以及项目的多元性。光大水务已成为新的公开买卖实体,以投资运营水环境综合治理项目为主营业务,业务覆盖北京、江苏、山东、陕西及河南等地。

新能源

回顾年度内,新能源各项目合共提供上网电量325,009,000千瓦时,较2013年增加35%。新能源贡献除利息、税项、折旧及摊销前盈利港币259,502,000,较2013年上升90%,盈利上升主要由于安徽含山生物质发电项目(「含山项目」)进行工程建设,贡献建造服务收益,加上安徽砀山生物质发电项目通过优化燃料结构,提升经营效益,增加盈利贡献。

回顾年度内,集团新拓展7个生物质综合利用项目,总投资额约为人民币17.11亿元,新增年处理农业废弃物及秸秆规模约151.2万吨,生产燃料颗粒11.6万吨。

回顾年度内,集团积极推动不同类型的农林秸秆发展模式,如江苏宿城区、灌云县的生物质热气联供项目;江苏盱眙县的生物质气电联供项目;安徽含山县、定远县、怀远县的生物质直燃发电项目;江苏如东县的生物质成型燃料加工项目;安徽砀山县、灵璧县的城乡垃圾一体化以及四川成都4市6县的农林秸秆综合利用示范项目等。此类项目能够有效地解决全国性的秸秆焚烧所引起的大气污染问题,具有空前的市场发展趋势,亦是集团在生物质能源领域的重点发展方向。

回顾年度内,含山项目投入运营,为了减少项目生物质原料露天损耗及充分利用料棚资源的基础上,集团在棚顶增建了含山料棚分布式光伏发电项目。项目将作为集团同类项目的试点工程,累积运行经验并逐步向其他生物质能发电项目推广。

回顾年度内,山西宁武风电项目长房山一期和赵家山一期获列入国家能源局「十二•五」第四批风电项目核准计划,并于4月获得山西省发改委项目核准批覆,目前已开展工程建设。

环保工程

回顾年度内,集团建成项目11个,累计建成投运的项目达73个,涉及总投资超过人民币146.05亿元;在建及筹建的工程项目44个,涉及总投资超过人民币141.61亿元,工程数量及合约均创历年同期之最。

截至2014年12月31日,集团在建的项目共有17个,包括6个垃圾发电项目、1个危废处理项目、2个风力发电项目、1个生物质能综合利用项目、6个水环境综合治理项目及常州设备制造项目二期。随着新项目的陆续开工建设,预计建造服务收益将持续为集团之主要收益。

环保科技

回顾年度内,集团围绕年初制定的 10 大研发课题,涉及研发资金合共超过人民币4,400万元。在大型垃圾焚烧炉排炉、农林生物质秸秆颗粒生产线装备、烟气净化系统、渗滤液处理工艺皆取得实际性的突破。

回顾年度内,集团自主研发的750吨/日大型炉排炉成功转化成果,达到国际标准,现正开展专利申报工作。500吨/日的炉排炉已成功转化应用在年内投运的南京垃圾发电项目一期和宁波垃圾发电项目一期上,无论在吨垃圾发电量或系统运行的各项参数均获得巨大成功。

回顾年度内,集团新获授权软件著作权3项及发明专利17项,其中发明专利7项,实用型专利10项。集团将继续加大科技研发工作,以科技领引业务发展,为集团扩阔业务领域及持续发展注以强劲动力。

环保设备制造

集团的环保设备制造业务逐渐形成一个新的业务板块。常州设备制造项目现时主要生产垃圾焚烧炉、渗滤液处理及烟气净化等核心环保设备,并提供予集团的垃圾发电项目使用。二期项目正进行扩建,预计2015年上半年建成投运,届时产量将提升一倍,进一步提升集团项目的运营效益及降低运营成本。

回顾年度内,集团完成了7台焚烧炉(其中2台为750吨/日样机)的单元装配及总装调试,同时完成常州垃圾发电项目、苏州垃圾发电项目一、二期及镇江垃圾发电项目焚烧炉大修及全力推进运营项目备品备件统一采购及供货等工作。除集团内部订单外,集团亦着力开发设备及技术服务外销市场。回顾年度内,集团签署了一系列国内及海外的设备供货以及技术服务合同,合同累计总额达人民币1.41亿元,为集团未来的盈利增长增添了新的亮点。

同时,集团自主研发生产的焚烧炉排炉系列产品获得欧盟CE认证证书,将更有利于集团加快开拓国际市场。

光大国际行政总裁陈小平先生表示:「2014是集团再次『扬帆起航』之年。深耕环保业务十年,为光大国际铸就了坚实的业务基础、多业务板块的战略布局以及领先业内的管理团队。随着中国经济发展进入『新常态』以及国家对环境治理的高度重视,中国的绿色经济及环保产业迎来了长足发展的历史性机遇。面对巨大的发展空间,集团将进一步提升管理水平及科技创新,充分发挥集团的综合实力,实时洞察市场方向,重视风险管控,全力发展旗下环保能源、环保水务及新能源业务板块。身为中国环保行业的领导者之一,光大国际将心怀发展愿景,汇聚集体智慧,凭借先进的经营管理方式与战略规划,继续在征程中开创新的疆域与辉煌。集团将在追求旗下业务全面发展的同时,坚持承担社会责任与对环境可持续发展的承诺,为社会、经济增长及人民福祉贡献更多的力量。」